審計署公布102個國外貸援款項目公證審計結果,其中13個項目存違規分包等問題,涉金逾8億元人民幣。
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審計署20日公布了對102個國外貸援款項目2009年度財務收支和項目執行情況的審計結果。其中顯示,有13個項目存在工程建設未按規定招投標、招投標程序不合規、違規分包、工程監理不到位等問題,涉及資金8.32億元(人民幣,下同),佔項目總數的12.75%。
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審計發現,50個項目存在不符合法規或貸援款協定要求、內部控制缺陷等問題,但未對被審計單位財務報表或項目特定目的的財務報表造成重大影響,出具了無保留意見報告。上述13個項目便在此列。
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在上述50個項目中,有7個項目涉及地方財政部門或項目單位違規挪用、滯留項目資金2.19億元。
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* e; C* m9 X- ]9 ctvb now,tvbnow,bttvb有5個項目存在配套資金未按規定及時足額到位的問題,涉及資金9961.66萬元。
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有36個項目存在虛假驗工計價、財務票據不合規、超標準支付會議費和管理費等其他違法違規及財務管理不規範的問題,涉及資金4.92億元。
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有21個項目存在投資完成額比例偏低或提款報賬進度較慢的問題,佔項目總數的20.59%。6 w; s1 L- [; j! M/ H' l
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審計同時指出,17個項目存在對財務報表產生重大影響的問題,出具了保留意見或拒絕表示意見審計報告。
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其中,有16個項目中存在虛列支出或支出證據不足、支出不符合項目規定、採購方式不符合項目規定、提款報賬申請與實際活動不符、財務報表數據不真實等問題,對被審計單位財務報表或項目特定目的財務報表產生重大影響,審計機關出具了保留意見報告。5 I7 m; k9 x8 r7 H+ W
& G' P1 D0 X( V+ B: A; p. {" v. m有1個項目因賬面資產與實際盤點結果差異較大,且審計人員無法獲得充分適當的審計證據,無法對該項目發表審計意見,出具了拒絕表示意見審計報告。
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" K, q5 ?& L m/ Y: X此外,審計還發現3宗重大違法違紀案件線索,已依法移送有關部門處理。
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% r9 M% m* o/ L. ?0 y1 \TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。此次審計的102個國外貸援款項目,包括26個貸款項目和76個贈款或援助項目。
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! e: m1 L' K/ {" ^tvb now,tvbnow,bttvb其中含世界銀行項目49個、亞洲開發銀行項目12個、聯合國開發計劃署項目37個、英國國際發展部項目4個。tvb now,tvbnow,bttvb8 w/ {5 d. w# |& V$ ^
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這些項目涉及農業、能源、交通、教育、衛生、城市建設和環境保護等領域。5.39.217.766 p q; q: p. l4 U7 _9 v% R: g
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審計結果表明,102個國外貸援款項目總體執行情況較好。國外貸援款項目的實施發揮了彌補資金缺口、引入先進理念和培養管理人才等方面的積極作用,取得了較好的經濟效益、社會效益和環境效益。
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